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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3611 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0,00 1.645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1.645,00
27/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 005.774.154,005.790.277,005.790.277 e 005.784.511, 1.645,00
04/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2014 XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178 1.645,00
TOTAL 1.645,00 1.645,00 1.645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.