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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3641 Data de lançamento: 11/08/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Serviços de Consertos de Pneus de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2014 Emp. referente a Serviços de Consertos de Pneus de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras. 900,00
11/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 648. 900,00
13/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2014 ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.