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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 365 Data de lançamento: 24/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: VIGILANCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviço de zeladoria noturna. O regime de prestação será diário inclusive finais de semana no horário das 18h as 24h do dia seguinte, para o período de 3 meses de 2014. 6.975,00 6.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2014 Contratação de empresa para prestação de serviço de zeladoria noturna. O regime de prestação será diário inclusive finais de semana no horário das 18h as 24h do dia seguinte, para o período de 3 meses de 2014. 6.975,00
24/01/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 2.325,00
04/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2014 - REF. JANEIRO/2014 PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - 6250 2.325,00
28/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 2.325,00
06/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - 6250 2.325,00
26/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 2.325,00
01/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2014 - REF. MARÇO/2014 PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - 6250 2.325,00
TOTAL 6.975,00 6.975,00 6.975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.