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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3657 Data de lançamento: 13/08/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 02 Conexão Hidráulica Retroescavadeira 406B, 0,8m de Mangueira Hidráulica, 1,2 Mangueira Hidráulica Retriescavadeira 406B e 02 Conexão Hidráulica da Retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras. 0,00 240,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2014 Emp. referente a aquisição de 02 Conexão Hidráulica Retroescavadeira 406B, 0,8m de Mangueira Hidráulica, 1,2 Mangueira Hidráulica Retriescavadeira 406B e 02 Conexão Hidráulica da Retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras. 240,60
13/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 005.680.708. 240,60
18/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2014 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 240,60
TOTAL 240,60 240,60 240,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.