Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
15/08/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 05 Balde de Arla Acqua Blue 20lt, para uso na manutenção do Caminhão do PAC2 de placas IVN 3168. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2014 |
Emp. referente a aquisição de 05 Balde de Arla Acqua Blue 20lt, para uso na manutenção do Caminhão do PAC2 de placas IVN 3168. |
350,00 |
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15/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 002.070. |
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350,00 |
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21/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2014
LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. - 2598 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.