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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3722 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS ESTADUAIS MUNICIPAIS. 0,00 9.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS ESTADUAIS MUNICIPAIS. 9.450,00
02/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 580. 1.920,00
15/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 1.920,00
03/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 626 1.876,50
13/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 1.876,50
06/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 670. 1.164,00
17/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 1.164,00
16/12/2015 DESPESA NAO REALIZADA -4.489,50
TOTAL 4.960,50 4.960,50 4.960,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.