Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
381 |
Data de lançamento: |
28/01/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 07 Oleo Ipergerol EP 140 1L, para uso nos veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
0,00 |
164,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2014 |
Emp. referente a aquisição de 07 Oleo Ipergerol EP 140 1L, para uso nos veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
164,50 |
|
|
28/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
|
164,50 |
|
04/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 381/2014
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
164,50 |
TOTAL |
164,50 |
164,50 |
164,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.