Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GIOVANA COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
27/08/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Balde de Plástico com escorredor e esfregão giratório, para a higienização da UBS. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2014 |
Emp. referente a aquisição de 02 Balde de Plástico com escorredor e esfregão giratório, para a higienização da UBS. |
280,00 |
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27/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 251. |
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280,00 |
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05/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2014
GIOVANA COMERCIAL LTDA - 7773 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.