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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp.referente a Seguro do Veículo Mercedes Benz L1620 de placas IOD 2670. 0,00 1.836,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 Emp.referente a Seguro do Veículo Mercedes Benz L1620 de placas IOD 2670. 1.836,32
03/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 459,08
11/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,08
08/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 029147632. 459,08
10/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,08
06/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 459,08
10/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,08
09/12/2014 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME BOLETO BANCÁRIO. 459,08
10/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,08
TOTAL 1.836,32 1.836,32 1.836,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.