Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2014 |
EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AFONSO KAIPPER, LÚCIA SCHNEIDER E SIRLEI BAUMGRATZ NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA. |
372.639,23 |
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09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF e DANFE nº 211 e 005.902.297. |
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70.305,61 |
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11/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 - REF. LICITA
ÇÃO/2014
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 6795 |
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70.305,61 |
01/10/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME BOLETIM DE MEDICAO BM2 EMITIDO PELA ENGENHARIA E CONFIMADO PELAS NOTAS, NF 216 E NFE 6086498 |
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79.846,49 |
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03/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 6795
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79.846,49 |
25/11/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTAS FISCAIS E 236 E 6542351 |
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80.000,00 |
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27/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 6795
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80.000,00 |
20/01/2015 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME BOLETIM DE ENGENHARIA BM4 E NOTASS FISCAIS 007 E 6943500 |
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39.770,98 |
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22/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 - REF. JANEIRO/2015
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 6795
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39.770,98 |
11/03/2015 |
LIQUIDADO CONFORME BOMELTIM DE MEDICAO BM5 EMITIDO PELA ENGENHARIA MUNICIPAL E PELAS NOTAS FISCAIS 013 E 7330959 |
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49.342,80 |
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13/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 - REF. MARÇO/2015
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 6795
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49.342,80 |
30/03/2015 |
LIQUIDADO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO BM6 - FINAL EMITIDO PELA ENGENHJARIA MUNICIPAL E PELAS NOTAS FISCAIS 018 E 7490981. |
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53.373,35 |
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31/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 - REF. MARÇO/2015
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 6795
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53.373,35 |
TOTAL |
372.639,23 |
372.639,23 |
372.639,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.