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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4040 Data de lançamento: 04/09/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Gramado, percorrendo 45 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 900+8 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2014. 0,00 2.088,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2014 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Gramado, percorrendo 45 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 900+8 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2014. 2.088,40
08/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 161. 2.088,40
TOTAL 2.088,40 2.088,40 0,00
SALDO A PAGAR 2.088,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.