Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME |
Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 08, Coxilha Seca, Arroio Grande, percorrendo 67 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1407 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2014. | 0,00 | 3.236,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/09/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 08, Coxilha Seca, Arroio Grande, percorrendo 67 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1407 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2014. | 3.236,10 | ||
08/09/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 017. | 3.236,10 | ||
TOTAL | 3.236,10 | 3.236,10 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.236,10 |