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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTAIR ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4184 Data de lançamento: 22/09/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Ressarcimento de despesas com Passagens e Taxi, ao servidor Altair Elicker em deslocamento a Porto Alegre nos dias 10 a 12/09/2014, para realizar treinamento junto ao INCRA. 0,00 178,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2014 Emp. referente a Ressarcimento de despesas com Passagens e Taxi, ao servidor Altair Elicker em deslocamento a Porto Alegre nos dias 10 a 12/09/2014, para realizar treinamento junto ao INCRA. 178,45
22/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 178,45
TOTAL 178,45 178,45 0,00
SALDO A PAGAR 178,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.