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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SATIL G. VARGAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4443 Data de lançamento: 06/10/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo, Coxilha Seca, percorrendo 97 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 2231 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2014. 0,00 4.796,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2014 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo, Coxilha Seca, percorrendo 97 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 2231 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2014. 4.796,65
10/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob NF nº 178. 4.796,65
13/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2014 SATIL G. VARGAS ME - 828 4.796,65
TOTAL 4.796,65 4.796,65 4.796,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.