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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4469 Data de lançamento: 07/10/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: FARMACIA BASICA FIXA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DOENÇAS MAIS INCIDENTES NO MUNICÍPIO, SENDO DISPONIBILIZADO GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, USUÁRIA DA UBS, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 0,00 7.045,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DOENÇAS MAIS INCIDENTES NO MUNICÍPIO, SENDO DISPONIBILIZADO GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, USUÁRIA DA UBS, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 7.045,80
04/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 78047. 6.814,80
26/12/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE Nº 82262. 225,96
27/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2014 - REF. JANEIRO/2015 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 7814 6.814,80
06/02/2015 LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. NF 245739 E VISTOS DA SECRETARIA DA SAUDE 5,04
11/02/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 7814 5,04
23/02/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 7814 225,96
TOTAL 7.045,80 7.045,80 7.045,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.