Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4616 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicações da Segunda Retificação do Edital de Tomada de Preço 08/2014- Saneamento Básico. Convênio 0073/2012. |
0,00 |
546,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2014 |
Emp. referente a Publicações da Segunda Retificação do Edital de Tomada de Preço 08/2014- Saneamento Básico. Convênio 0073/2012. |
546,31 |
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05/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 116153. |
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546,31 |
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27/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2014
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 2369 |
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546,31 |
TOTAL |
546,31 |
546,31 |
546,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.