Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
03/01/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizado no Interior, referente ao mês de dezembro de 2013. |
0,00 |
1.149,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2014 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizado no Interior, referente ao mês de dezembro de 2013. |
1.149,84 |
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03/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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1.149,84 |
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15/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 |
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1.149,84 |
TOTAL |
1.149,84 |
1.149,84 |
1.149,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.