Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4839 |
Data de lançamento: |
04/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 02 Palhetas Silicone 24, para uso na conservação do Caminhão de placas ISA 6218. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de 02 Palhetas Silicone 24, para uso na conservação do Caminhão de placas ISA 6218. |
60,00 |
|
|
04/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação, sob CF nº 182071. |
|
60,00 |
|
19/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2014
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.