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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4845 Data de lançamento: 04/11/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de peças para conserto do da Kombi de placas IUT 9791, para revisão de 50.000Km da UBS, conforme exigência da garantia da concessionária. 0,00 2.788,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2014 Emp. referente a aquisição de peças para conserto do da Kombi de placas IUT 9791, para revisão de 50.000Km da UBS, conforme exigência da garantia da concessionária. 2.788,33
06/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 120711. 2.788,33
05/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2014 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178 2.788,33
TOTAL 2.788,33 2.788,33 2.788,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.