Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4934 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
TONER |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Cartucho de tinta 21/22 e 06 Recarga de Tonner, para uso nas impressoras da UBS. |
0,00 |
407,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de 02 Cartucho de tinta 21/22 e 06 Recarga de Tonner, para uso nas impressoras da UBS. |
407,00 |
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11/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 006.419.508. |
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407,00 |
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18/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2014
VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 |
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407,00 |
TOTAL |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.