Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: CAMOZZATO COM DE TEC LTDA |
Número do empenho: | 4950 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | TECIDO | ||||
Fonte de Recurso: | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de Gogurinho, Oxford, Jogo americano, Oxford estampado, Tricoline estampado, Tecido decoração, Tecido waterblock, Oxford estampado, Tergal verão, Poliéster adamascado e Plástico transparente, para uso nas atividades realizadas com usuárias do CRAS no SCFV. | 0,00 | 981,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/11/2014 | Emp. referente a aquisição de Gogurinho, Oxford, Jogo americano, Oxford estampado, Tricoline estampado, Tecido decoração, Tecido waterblock, Oxford estampado, Tergal verão, Poliéster adamascado e Plástico transparente, para uso nas atividades realizadas com usuárias do CRAS no SCFV. | 981,98 | ||
14/11/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 006.455.713. | 981,98 | ||
19/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2014 CAMOZZATO COM DE TEC LTDA - 7857 | 981,98 | ||
TOTAL | 981,98 | 981,98 | 981,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |