Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
19/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 1.6m de Mangueira Hidráulica e 2.0m de Conexão Hidráulica, para uso na manutenção da Retroescavadeira Randon. |
0,00 |
131,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de 1.6m de Mangueira Hidráulica e 2.0m de Conexão Hidráulica, para uso na manutenção da Retroescavadeira Randon. |
131,80 |
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27/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 006.561.860 |
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131,80 |
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08/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2014
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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131,80 |
TOTAL |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.