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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4980 Data de lançamento: 19/11/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 1.6m de Mangueira Hidráulica e 2.0m de Conexão Hidráulica, para uso na manutenção da Retroescavadeira Randon. 0,00 131,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2014 Emp. referente a aquisição de 1.6m de Mangueira Hidráulica e 2.0m de Conexão Hidráulica, para uso na manutenção da Retroescavadeira Randon. 131,80
27/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 006.561.860 131,80
08/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2014 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 131,80
TOTAL 131,80 131,80 131,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.