Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5015 |
Data de lançamento: |
21/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 4. |
0,00 |
92,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2014 |
Complementar ao empenho nº 4. |
92,09 |
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21/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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92,09 |
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26/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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92,09 |
TOTAL |
92,09 |
92,09 |
92,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.