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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5027 Data de lançamento: 24/11/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 01 Aromatizante Coala Floral 140ml, 01 Aromatizante Coala Algas 240ml, 01 Alvejante s/cloro Qlar 5lt, 02 Aromatizante Kaiak 5lt e 01 Detergente Clorado 5lt, para uso na limpeza da UBS. 0,00 86,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2014 Emp. referente a aquisição de 01 Aromatizante Coala Floral 140ml, 01 Aromatizante Coala Algas 240ml, 01 Alvejante s/cloro Qlar 5lt, 02 Aromatizante Kaiak 5lt e 01 Detergente Clorado 5lt, para uso na limpeza da UBS. 86,60
24/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 813. . 86,60
01/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2014 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 86,60
TOTAL 86,60 86,60 86,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.