Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
25/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a RRT 2971021 e RRT 2971022, referente ao Projeto e Execução de Iluminação de Natal. |
0,00 |
141,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2014 |
Emp. referente a RRT 2971021 e RRT 2971022, referente ao Projeto e Execução de Iluminação de Natal. |
141,66 |
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25/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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141,66 |
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26/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2014
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 7128 |
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141,66 |
TOTAL |
141,66 |
141,66 |
141,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.