Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 3,5m de Tubo de Aço, para uso na manutenção do rolo compactador. |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de 3,5m de Tubo de Aço, para uso na manutenção do rolo compactador. |
42,00 |
|
|
26/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 003.016. |
|
42,00 |
|
15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2014
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 |
|
|
42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.