Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Farmacológico, material necessário para a Farmácia do Posto de Saúde. |
0,00 |
2.544,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2014 |
Emp. referente a aquisição de Material Farmacológico, material necessário para a Farmácia do Posto de Saúde. |
2.544,10 |
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26/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 27763. |
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2.544,10 |
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16/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2014
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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2.544,10 |
TOTAL |
2.544,10 |
2.544,10 |
2.544,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.