Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
FOLDERS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 600 Folders de Natal, para divulgação da Programação do Ernestinatal. |
0,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2014 |
Emp. referente a aquisição de 600 Folders de Natal, para divulgação da Programação do Ernestinatal. |
385,00 |
|
|
02/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 006.598.793. |
|
385,00 |
|
09/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2014
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
|
|
385,00 |
TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.