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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5238 Data de lançamento: 02/12/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a 60 Impressões de Natal- Papai Noel e 48 Placas Natalinas Identificação Assistencia Social, para atividades do SUAS. 0,00 1.427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2014 Emp. referente a 60 Impressões de Natal- Papai Noel e 48 Placas Natalinas Identificação Assistencia Social, para atividades do SUAS. 1.427,00
02/12/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.598.793. 1.427,00
09/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2014 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 1.427,00
TOTAL 1.427,00 1.427,00 1.427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.