Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5322 |
Data de lançamento: |
08/12/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Chaveta do Volante para conserto do cortador de grama. |
0,00 |
16,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Chaveta do Volante para conserto do cortador de grama. |
16,30 |
|
|
08/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 003.085. |
|
16,30 |
|
08/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2014
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 |
|
|
16,30 |
TOTAL |
16,30 |
16,30 |
16,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.