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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5492 Data de lançamento: 08/12/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a serviços de Impressão de Placas Natalinas para atividades do SUAS. 0,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2014 Emp. referente a serviços de Impressão de Placas Natalinas para atividades do SUAS. 145,00
08/12/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.657.006 145,00
11/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2014 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.