Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5622 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REF rescisao de contrato |
0,00 |
163,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2014 |
INSS REF rescisao de contrato |
163,86 |
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19/12/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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163,86 |
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20/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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163,86 |
TOTAL |
163,86 |
163,86 |
163,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.