Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
565 |
Data de lançamento: |
30/01/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Reservatório de Fibra 15000L com Tampa, para uso na Substituição da mesma na Praça Central. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Reservatório de Fibra 15000L com Tampa, para uso na Substituição da mesma na Praça Central. |
3.300,00 |
|
|
05/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
|
3.300,00 |
|
12/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 565/2014
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 2692 |
|
|
3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.