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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: UNISERV INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 574 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição a aquisição de 03 Cartuchos HP remanuf. 21A Preto 15ml e 02 Cartuchos HP remanuf. 22A color 12ml, para uso na Unidade Básica de Saúde. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 Emp. referente a aquisição a aquisição de 03 Cartuchos HP remanuf. 21A Preto 15ml e 02 Cartuchos HP remanuf. 22A color 12ml, para uso na Unidade Básica de Saúde. 175,00
30/01/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 175,00
04/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2014 UNISERV INFORMATICA LTDA - 2545 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.