Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME |
Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 17, Coxilha Seca, Arroio Grande, percorrendo 15 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 165 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2014. | 0,00 | 379,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
26/12/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 17, Coxilha Seca, Arroio Grande, percorrendo 15 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 165 km mensais, no valor de R$ 2,30 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2014. | 379,50 | ||
26/12/2014 | liquidado por Vanderlei cfe nf 025 e visto da secretaria da educacao | 379,50 | ||
TOTAL | 379,50 | 379,50 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 379,50 |