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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 03/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Gramado, percorrendo 38 Km diários, em 12 dias trabalhados, totalizando 456 km mensais, no valor de R$ 2.30 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2013. 0,00 1.048,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2014 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Gramado, percorrendo 38 Km diários, em 12 dias trabalhados, totalizando 456 km mensais, no valor de R$ 2.30 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2013. 1.048,80
14/01/2014 LIQUIDADO POR MONMIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 1.048,80
TOTAL 1.048,80 1.048,80 0,00
SALDO A PAGAR 1.048,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.