O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BARELLA BARELLA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 668 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 50HS PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA P/ SERVIÇOS GERAIS TORNO E SOLDA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, TRATORES E DEMAIS EQUIP. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 50HS PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL, TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA P/ SERVIÇOS GERAIS TORNO E SOLDA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, TRATORES E DEMAIS EQUIP. 4.000,00
01/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 150. 405,00
10/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 668/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 BARELLA BARELLA & CIA LTDA - 5567 405,00
17/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 153. 520,00
01/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 668/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014 BARELLA BARELLA & CIA LTDA - 5567 520,00
17/11/2015 SERVICOS NAO UTILIZADOS -3.075,00
TOTAL 925,00 925,00 925,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.