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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E A

Dados do Empenho
Número do empenho: 676 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISICAO DE 05BL ÓLEO MOTOR 40 C/20L, 20BL OLEO MOTOR 15W40 C/20L, 06BL OLEO 90 P/ CAMBIO/DIFERENCIAL C/20L, 20BL OLEO HIDRÁULICO 68 C/20L, 01 LÍQUIDO DE FREIO DOT 3 C/500ML CX C/20 E 03 BL DE GRAXA Nº2 C/20KG, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 6.911,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 AQUISICAO DE 05BL ÓLEO MOTOR 40 C/20L, 20BL OLEO MOTOR 15W40 C/20L, 06BL OLEO 90 P/ CAMBIO/DIFERENCIAL C/20L, 20BL OLEO HIDRÁULICO 68 C/20L, 01 LÍQUIDO DE FREIO DOT 3 C/500ML CX C/20 E 03 BL DE GRAXA Nº2 C/20KG, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 6.911,00
10/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 4.184,00
06/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530 4.184,00
20/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 2.727,00
18/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530 2.727,00
TOTAL 6.911,00 6.911,00 6.911,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.