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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E A

Dados do Empenho
Número do empenho: 677 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISICAO DE 05BL OLEO MOTOR 15W40 C/20L, 100 OLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO PARA CARROS E 50 ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO PARA CARROS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0,00 2.807,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 AQUISICAO DE 05BL OLEO MOTOR 15W40 C/20L, 100 OLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO PARA CARROS E 50 ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO PARA CARROS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 2.807,50
10/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 1.852,80
06/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2014 - REF. LICITAÇÃO Nº 1 PREGÃO PRESENCIAL JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530 1.852,80
20/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 46,70
18/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530 46,70
18/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2014 - REF. JUNHO/2014 JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530 46,70
18/06/2014 Erro de pagamento -46,70
18/11/2015 DESPESA NAO REALIZADA -908,00
TOTAL 1.899,50 1.899,50 1.899,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.