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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 699 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM DE PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPAGEM DE PNEUS, 08 RECAPAGENS DE PNEUS DE CAMINHÃO 275/80/22.5 A FRIO MISTA COM NO MÍNIMO 18MM DE BORRACHA E 10 RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 A QUENTE, PARA USO NA FROTA DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 10.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPAGEM DE PNEUS, 08 RECAPAGENS DE PNEUS DE CAMINHÃO 275/80/22.5 A FRIO MISTA COM NO MÍNIMO 18MM DE BORRACHA E 10 RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 A QUENTE, PARA USO NA FROTA DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10.800,00
07/02/2014 Liquidado por Neisa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 7.179,00
05/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2014 - REF. LIC. MODALIDADE CONVITE Nº 2/2014 F.M. PNEUS LTDA - 3306 7.179,00
07/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 1.520,00
28/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 849,00
04/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 F.M. PNEUS LTDA - 3306 849,00
06/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2014 - REF. CARTA CONVITE 002/2014 F.M. PNEUS LTDA - 3306 1.520,00
23/06/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 1.252,00
03/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2014 - REF. LICITAÇÃO /2014 F.M. PNEUS LTDA - 3306 1.252,00
TOTAL 10.800,00 10.800,00 10.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.