Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
731 |
Data de lançamento: |
07/02/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.01.00 - Amortização Parcelamento Principal INSS |
Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. |
0,00 |
5.267,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2014 |
Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. |
5.267,75 |
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07/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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5.267,75 |
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10/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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5.267,75 |
TOTAL |
5.267,75 |
5.267,75 |
5.267,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.