Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Entrega dos Carnês de IPTU, transporte de Frederico Westphalen para Ernestina. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2014 |
Emp. referente a Serviço de Entrega dos Carnês de IPTU, transporte de Frederico Westphalen para Ernestina. |
170,00 |
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12/02/2014 |
Empenho indevido |
-170,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.