Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: C E C COMERCIO E REPRESEN.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.404,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1.404,21 |
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06/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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1.404,21 |
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18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2014
C E C COMERCIO E REPRESEN.LTDA - 2020 |
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1.404,21 |
TOTAL |
1.404,21 |
1.404,21 |
1.404,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.