Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
933 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PRO JOVEM FMAS PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO CRAS/CIAACA. |
0,00 |
12.710,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO CRAS/CIAACA. |
12.710,54 |
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02/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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4.260,27 |
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08/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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4.260,27 |
05/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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8.450,27 |
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11/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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8.450,27 |
TOTAL |
12.710,54 |
12.710,54 |
12.710,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.