Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÙDE. |
0,00 |
1.384,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÙDE. |
1.384,64 |
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18/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.384,64 |
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19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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1.384,64 |
TOTAL |
1.384,64 |
1.384,64 |
1.384,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.