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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIS EVERTON DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 938 Data de lançamento: 24/02/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROFESSOR OFICINEIRO DE CAPOEIRA PARA MINISTRAR AULAS JUNTO AO CRASS/CIAACA, PARA O PERÍODO DE 10 MESES. 800,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2014 PROFESSOR OFICINEIRO DE CAPOEIRA PARA MINISTRAR AULAS JUNTO AO CRASS/CIAACA, PARA O PERÍODO DE 10 MESES. 8.000,00
24/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
26/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. JANEIRO/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
28/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
06/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
28/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
01/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. MARÇO/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
29/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
12/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. ABRIL/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
29/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social. 800,00
02/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. MAIO/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
30/06/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
04/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. JUNHO/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
28/07/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
04/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. JULHO/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
01/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 800,00
02/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. AGOSTO/2014. FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
29/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
01/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2014 - REF. SETEMBRO/2014 FRANCIS EVERTON DE CAMARGO - 6097 800,00
01/10/2014 troca de recursos -800,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.