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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 96 Data de lançamento: 06/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1133, de uso da Secretaria Municipal da Agricultura, para o exercício do ano de 2014. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2014 Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1133, de uso da Secretaria Municipal da Agricultura, para o exercício do ano de 2014. 4.500,00
06/01/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura 302,52
14/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052 302,52
11/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. 292,87
13/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. OI SA - 2052 292,87
14/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. 299,17
17/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052 299,17
14/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. 316,00
15/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 -REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052 316,00
09/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 325,50
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052 325,50
04/07/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. 365,16
08/07/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. 344,19
14/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. JUNHO /2014 OI SA - 2052 344,19
15/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052 365,16
08/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. 354,83
14/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052 354,83
09/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 1409.000165305. 422,85
12/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052 422,85
08/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura sob FATURA nº 1410000165457. 395,63
13/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052 395,63
07/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 000161586. 370,72
12/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052 370,72
17/12/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 1412.000160976. 366,26
18/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052 366,26
14/01/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 1501.000159369. 344,30
19/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 OI SA - 2052 344,30
26/10/2017 PAGAMENTO DE EMPENHO A MAIOR EM 14.07.2014 -10,00
29/12/2017 nao utilizado -10,00
29/12/2017 nao utilizado -10,00
TOTAL 4.490,00 4.490,00 4.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.