Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
974 |
Data de lançamento: |
26/02/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DIVISAO DE OFICINA |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Ferramentas para uso na manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras. |
0,00 |
1.073,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2014 |
Emp. referente a aquisição de Ferramentas para uso na manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras. |
1.073,09 |
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05/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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1.073,09 |
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19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2014
COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA - 137 |
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1.073,09 |
TOTAL |
1.073,09 |
1.073,09 |
1.073,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.