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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1046 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de Empresa para fornecimento de 02 pneus novo para retroescavadeira 12-16.5 e 04 pneu novo 185/65/R14, para uso na frota de máquinas, caminhões e veículos da Secertaria Municipal de Serviços Urbanos. 0,00 1.636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 Contratação de Empresa para fornecimento de 02 pneus novo para retroescavadeira 12-16.5 e 04 pneu novo 185/65/R14, para uso na frota de máquinas, caminhões e veículos da Secertaria Municipal de Serviços Urbanos. 1.636,00
29/12/2015 DESPESAS NAO REALIZADAS -1.636,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.