Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE 3.000LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
9.747,00 |
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06/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob CF em anexos. |
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2.311,98 |
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12/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2015 - REF. ABRIL/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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2.311,98 |
01/06/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. |
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1.945,65 |
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09/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2015 - REF. MAIO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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1.945,65 |
02/07/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. |
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1.549,34 |
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09/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2015 - REF. JUNHO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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1.549,34 |
30/09/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob CF em anexo. |
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2.057,42 |
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14/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2015 - REF. SETEMBRO/2015
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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2.057,42 |
29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-1.882,61 |
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TOTAL |
7.864,39 |
7.864,39 |
7.864,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.